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快学用户_8028411

老师好,2月取得,3月初报税时勾选认证的进项发票,在2月做账时增值税额能直接进应交税费——应交增值税税-进项税吗?

2023-03-19

不能,因为您已经勾选了认证的进项发票,这只是一个待确认的进项税额,不能直接反映在应交增值税税-进项税中。你需要调整2月的期初数据,将待确认的进项税额录入,以便在3月报税时做出正确的应交增值税税-进项税的统计。

2023-03-19
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快学用户_8028411

追问:那我应该怎么做?

2023-03-19
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答疑老师

回答:你需要根据2月的进项发票记录,将待确认的进项税额录入到账务系统中,以便在3月报税时统计应交增值税税-进项税时正确计算。另外,你还需要检查是否存在本期抵扣对应的发票,以便准确统计本期抵扣的进项税额。

2023-03-19
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