
老师好,我们公司从供应商那里买的材料,发票跟实际收到的有误差,发票开的金额多了,实际收到的少了,(差了352.5元)这个种材料又不是经常用的,付款,跟做账怎么处理呢?
2023-03-20
发票跟实际收到的有误差,你可以和供应商沟通,看看是不是他们开错了发票。另外,如果和供应商谈不拢,你可以准备一个调整单,原发票金额减少352.5元,再开一张折让发票,做账时,把材料价格还原到合同金额内。
2023-03-20
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