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快学用户_9062052

老师 上个月做了暂估商品入库,然后成本已经结转了,本月取得发票,远多月暂估的商品,本月应该怎么做账务处理呢

2023-03-20

如果本月取得发票,则应当在凭证中记录本月发票对应的增加成本,同时把上个月暂估物料结转的数量减去,最后再将差额成本计入本月发票物料的成本中。

2023-03-20
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快学用户_9062052

追问:那应该怎么弄?

2023-03-20
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答疑老师

回答:在做账务处理时,你需要在总账中增加本月发票物料的成本,在明细分项中增加本月发票物料的数量,并以成本价格做相应账务处理。同时,你还需要在明细账中减去上月暂估的数量,并记录暂估结转的账务处理记录。

2023-03-20
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