
小规模季度开票已超30万,23年第一季度红冲了一张22年的普票现在由报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
2023-07-18
你好,这种情况下,你需要在申报时,将红冲的普票金额从销售额中减去。如果减去后的销售额仍然超过30万,那么你需要按照正常的税率进行申报。如果减去后的销售额低于30万,那么你可以选择免税申报。但是,你需要注意,红冲的普票必须在同一季度内进行申报,否则可能会影响你的税务申报。
2023-07-18
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追问:明白了,那我现在的情况是红冲后的销售额低于30万,我应该怎么操作呢?
2023-07-18回答:你可以在申报时选择免税销售额的选项,然后在相应的栏目中填写你的销售额。同时,你需要在备注栏中注明你的销售额是红冲后的金额。这样,税务局在审核你的申报时,就能够明白你的情况。同时,你也需要保存好你的红冲凭证,以备税务局查验。
2023-07-18