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快学用户_9146424

我想问下去年12开了一张专票,今年2月红冲的。增值税税的报表一正一负,就自动填了两数之间的差额,税额那里就不对了,这个表应该怎么填写呢? 是不是要更正去年所属期的增值税

2023-07-18

你好,你的理解是正确的。去年开的专票,今年红冲的,确实会影响增值税的计算。但是,你不需要更正去年的增值税所属期。你需要做的是在今年的增值税报表中,将去年的专票和今年红冲的部分分别进行填报。在“销项税额”栏目中,去年的专票金额应为正数,今年红冲的部分应为负数。这样,系统会自动计算出两者的差额,这就是你需要缴纳的增值税。至于税额不对的问题,可能是你在填报时有误,建议你再次核对一下。

2023-07-18
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快学用户_9146424

追问:我明白了,那我再问一个问题,如果我今年1月份的销项税额是5000,2月份红冲的销项税额是3000,那我2月份的销项税额应该怎么填报呢?

2023-07-18
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答疑老师

回答:你好,对于你的情况,你应该在2月份的销项税额栏目中填写2000(5000-3000)。因为你2月份实际的销项税额应该是1月份的销项税额5000减去2月份红冲的销项税额3000,所以你2月份的销项税额应该填报2000。这样,系统会根据你填报的销项税额计算出你应缴纳的增值税。

2023-07-18
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