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快学用户_9062052

上月暂估材料3500,已转成库存商品,已结转成本,这月收到发票3000,请问怎么调账,暂估多了 上月暂估材料3500,已转成库存商品,已结转成本,这月收到发票3000, 调账方法: 1. 在本月应付账款中增加500元,作为上月暂估材料的调整; 2. 在本月材料费用中减少500元,作为上月暂估材料的调整; 3. 在本月应收账款中增加3000元,作为本月收到发票的调整; 4. 在本月材料费用中增加3000元,作为本月收到发票的调整。 应付账款应该减少500吧 是的,应付账款应该减少500元,作为上月暂估材料的调整。 不用红冲了对吧 那成本呢 不用红冲,成本不变,因为上月暂估材料已经转成库存商品,并结转成本。 借 应付账款500 贷原材料500 只做这一个凭证就可以吗 是的,只需要做一个凭证即可,借应付账款500,贷原材料500。 收到的发票附到这个凭证后边就可以? 本月不付款,是不是可以不用附发票,付款的时候再附发票,现金交易

2023-10-16

你好!具体想问什么?一般是原分录红字冲回,在按发票金额做不直接冲差额

2023-10-16
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