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快学用户_9146424

员工先行垫付的130元运费,随后由公司报销,可以按照以下步骤进行入账处理: 1. 员工垫付运费时: 借:管理费用-差旅交通费 130元 贷:应付职工薪酬 130元 2. 公司给员工报销时: 借:应付职工薪酬 130元 贷:银行存款 130元 这样处理后,员工垫付的运费得到了报销,公司的费用也得到了正确的归集。如果有支付单据,记得保存以便日后审核或者核对。没有发票也可以走费用吗?

2024-04-19

您好,这个不对,不能在 应付职工薪酬 ,这是报销费用,挂 其他应付款-员工 没发票可以走费用 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的

2024-04-19
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