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快学用户_9680320

老师借:管理费用-办公费3000 贷:银行存款3000一个月后,收到了专票,这票暂时不抵扣,新公司还没有销项。我现在要怎么做分录

2024-05-06

能的,因为前期全部计入费用了。本期从费用调整到进项税

2024-05-06
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答疑老师

回答:你好。同学 借应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷管理费用

2024-05-06
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快学用户_9680320

追问:这样能平衡吗?进项税怎么会管理费用办公费相等呢

2024-05-06
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追问:好的,同学,明白了就好,老师也很开心,早点休息

2024-05-06
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追问:好的,同学,明白了就好,老师也很开心,早点休息

2024-05-06
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追问:好的,同学,明白了就好,老师也很开心,早点休息

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追问:好的,同学,明白了就好,老师也很开心,早点休息

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追问:好的,同学,明白了就好,老师也很开心,早点休息

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追问:好的,同学,明白了就好,老师也很开心,早点休息

2024-05-06
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