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请问7月份暂估了库存商品5万,并结转了成本5万,供应商分8月到票3万,9月到票2万,请问这个我分月入账还是等5万发票全部入账后再红冲7月的暂估?

2026-04-06

到票3万,只能冲减暂估3万

2019-09-16
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