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快学用户_0

2019.11月发生的业务,12月统计核算数据,2020年1月对方开的发票,2020年3月初收到对方开来的发票。日常入其他业务成本,2019.12月未做暂估成本。现在要怎么入账,汇算清缴需要怎么处理。发票备注栏有2019.11月字样

2020-03-04

这个要求对方不备注吧,你这个2019年没有做,这个原则是需要做借以前年度损益调整 贷应付账款,借利润分配未分配利润, 2,要不反结账去做2019年账上, 3 要求对方不备注,你这个直接做2020年上面

2020-03-04
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答疑老师

回答:做借以前年度损益调整 贷应付账款,借利润分配未分配利润,汇算清缴要怎么做

2020-03-04
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快学用户_0

追问:这个需要改之前财务报表年末数才可以参与汇算清缴,

2020-03-04
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答疑老师

回答:能给我说一下具体的流程和步骤 操作方法吗

2020-03-04
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快学用户_0

追问:反结账12月,把这个分录做12月账上,之后修改之前财务报表和企业所得税申报表,或者是问下你税局看可以年报和季报不一样,可以不,可以,那按新的去申报年报就可以,

2020-03-04
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答疑老师

回答:之前的财务报表已经出了

2020-03-04
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快学用户_0

追问:所以需要修改之前,才可以参与汇算清缴,

2020-03-04
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