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快学用户_0

请问老师,小规模纳税人三个月收入未

2020-06-11

你好 你这个问题 没有描述完整 需要你描述下

2020-06-11
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答疑老师

回答:谢谢老师,已经解决了

2020-06-11
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答疑老师

回答:现在想问老师其他问题

2020-06-11
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答疑老师

回答:请问,支付航天信息年服务费280元,请问会计分录需要做几笔?转账凭证怎么做?

2020-06-11
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快学用户_0

追问:你好 你是小规模的话 那你购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 280 借:管理费用 -280 你说的转账凭证是什么情况

2020-06-11
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答疑老师

回答:我们企业是一般纳税人

2020-06-11
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答疑老师

回答:现在我们企业有留底税额,所以这280没被抵减用掉,还留着的,那只需要做一笔支付出去的凭证,后面的凭证等被抵减的时候再做吗。

2020-06-11
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快学用户_0

追问:你好 你上面不是说小规模吗? 嗯是的 到时你就有税的时候在抵减就行了 你要先申报 留抵以后抵减

2020-06-11
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答疑老师

回答:那请问税额抵减申报表需要填写吗?

2020-06-11
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答疑老师

回答:老师看看,没有被抵减的话,这个表需要填写吗。

老师看看,没有被抵减的话,这个表需要填写吗。
2020-06-11
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答疑老师

回答:是不是不能填写,等实际抵减的时候填写呢?

2020-06-11
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快学用户_0

追问:你好 不抵减 主表不写的 本期实际抵减不写 等你抵减在写

2020-06-11
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答疑老师

回答:老师。早上好,这不是增值税主表,是报表附表列资料四

2020-06-12
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答疑老师

回答:这个表老师,里面280不抵扣的时候是不需要填写对吗?

这个表老师,里面280不抵扣的时候是不需要填写对吗?
2020-06-12
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快学用户_0

追问:嗯是的本期实际抵减哪里不写哈

2020-06-12
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答疑老师

回答:那其他栏次需要填进去,就本期实际抵减不要填就可以了对吗?

2020-06-12
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答疑老师

回答:老师看看,是不是这样填的

老师看看,是不是这样填的
2020-06-12
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快学用户_0

追问:你好 嗯是的 其他栏次要填写哈 是的

2020-06-12
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