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老师,2019年10月购入税控盘480元,然后10月就做了账,但是当时也不知道什么原因,然后申报的时候那个减免税申报表就填了应抵扣480,但是实际抵扣就没填,主表也没填,意思就是做账了但是没申报,是个体户,并且是一般纳税人,每个月都有进项票,所以就没在意这个480.现在发现了这个问题,这个月正好报5月份的账,想把这480抵扣了。但是这个月咋做账,毕竟跨年了,目前进项税票也够抵扣,这样操作是想把这480解决了 去年我在税额抵减表填了,今年年初余额就是480,税务局让我这月抵了,我应纳税额是0,实际抵减填4

老师,2019年10月购入税控盘480元,然后10月就做了账,但是当时也不知道什么原因,然后申报的时候那个减免税申报表就填了应抵扣480,但是实际抵扣就没填,主表也没填,意思就是做账了但是没申报,是个体户,并且是一般纳税人,每个月都有进项票,所以就没在意这个480.现在发现了这个问题,这个月正好报5月份的账,想把这480抵扣了。但是这个月咋做账,毕竟跨年了,目前进项税票也够抵扣,这样操作是想把这480解决了

去年我在税额抵减表填了,今年年初余额就是480,税务局让我这月抵了,我应纳税额是0,实际抵减填4
2020-06-15

你实际应纳税额是0,不用缴纳增值税,就不能实际抵减的

2020-06-15
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