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快学用户_11196580

你好老师 我想咨询下,我这个月有留抵 这个月销项已经扣除了,之前会计应该进项没有结转,我怎么做分录那? 是不是 借:未交增值税800 贷应交税费-进项税 800

2022-07-19

 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2022-07-19
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