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快学用户_11196580

有一个材料是6月份购入的,当时没有做任何处理,项目上直接就入库了,财务不知道,没有做任何处理,按您说的,以6月底的数为7月期初数据,现在收到这个材料的发票了 不知道这笔怎么处理 6月底盘点总共得有50多种材料,2021年一直没有做出入库,直接就进研发了,现在要按正规的方式做 老师,发票在7月份的那个材料应该怎么处理呢 钱是以前付的,预付款 这个原材料现在就在6余额里,在入原材料会不会重复?我们用的是进销存模块,他已经在7月的期初数里了,感觉重复了呢 材料里面就有两个了

2022-08-11

你好,你的预付账款还挂着金额吗?你这是内账还是外账?

2022-08-11
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