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快学用户_8028411

就是我公司是购买方跨年已认证的专票冲红了,对方已经把蓝洗发票给我们重新开具了,账务处理怎么操作呢那张是我们公司购买的固定资产,我们申请的红字发票,对方把负数发票也给我们了

2023-03-01

首先,你需要将原购买的发票作废,并做好相应的账务记录,比如凭证号等信息。然后,根据对方给出的负数发票,将其冲红金额记入应付款项,并做好相应的账务处理,比如抵扣相应的税金等。最后,根据购买的固定资产,将其分类记入账务账目,以便后续报销。

2023-03-01
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