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快学用户_8028411

请教一下 有个公司前年的280元账做进去了 但是申报表上没有填写抵减280元 应交税费和实交税费相差280元, 这个要怎么处理呢?

2023-03-30

你好 这个差额你调整到营业外收入科目就可以的

2023-03-30
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