
我公司是专门委托外单位加工的 发出材料给外单位加工,请问账务处理怎么做呢?
2023-07-03
借委托加工物资带原材料。
2023-07-03
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追问:发出材料给加工厂:借:委托加工物资 贷:原材料;支付加工费:借:委托加工物资 贷:银存;收回完工产品:借:库存商品 贷:委托加工物资。======是这么个流程吧
2023-07-03回答:对的,是的,是这么做的。
2023-07-03追问:那收回后直接出售,就正常做销售的分录,借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-进项税 是吗?
2023-07-03追问:完工产品成本 和 销售成本怎么结转 呢
2023-07-03回答:借主营业务成本贷库存商品。你上面写的最后一个分录是入库的,我写的这个是结转成本的。
2023-07-03追问:入库以后就是结转成本?
2023-07-03回答:确认收入之后才能结转成本。
2023-07-03追问:请看我这个流程对不对?
2023-07-03回答:当月做了收入才可以的。
2023-07-03追问:收入做了,在前面分录
2023-07-03回答:可以的,可以这么做的。
2023-07-03追问:完工产品的成本怎么算呢?
2023-07-03回答: 原材料加上加工费
2023-07-03追问:如果是加工好后不收回,直接由受托方发出,怎么做呢
2023-07-03回答:一样的,一样的,和上面一样。
2023-07-03追问:原材料 +加工费,可是这个加工费不可能那么及时的开过来的,可能是季度结,可能是下月,那怎么办呢
2023-07-03回答:你好,你可以先暂估的。
2023-07-03追问:那暂估加工费,要不要把进项做进去呢?
2023-07-03回答:不做不做,没有发票怎么做进项?
2023-07-03