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快学用户_10592125

公司是与酒店合作卖会员卡业务的,公司员工在合作酒店吃员工餐,公司每个月向酒店支付购买餐券,公账款已付,酒店没有开发票回来,前面财务支付餐券费都是做借:应收账款--xx酒店,贷:银行存款,这样分录对吗?

2023-12-27

你好,你们消费了没有,消费了没有发票,你也可以正常做福利费。

2023-12-27
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