补提以前年度所得税的会计分录
导读:企业财务根据企业当期发生的事项,进行账务处理。按期出具相关的财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。如果出现会计差错,需要调整以前的税款,应该如何处理?补提以前年度所得税的会计分录应该怎么做?
补提以前年度所得税的会计分录
1、补计提时:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税
2、结转时:
借:未分配利润
贷:以前年度损益调整
3、支付企业所得税时:
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
计提企业所得税的会计分录:
根据《企业所得税暂行条例》的规定,企业所得税按年计算,分月或分季预缴.按月(季)预缴(a一般是分季度预缴),年终汇算清缴所得税的会计处理如下:
按月或按季计提
借:所得税费用
贷:应交税费--应交企业所得税
按季缴纳所得税
借:应交税费--应交企业所得税
贷:银行存款
次年5月31日前汇算清缴,应补税额(全年应交所得税额-已预缴税额)
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
缴纳税款:
借:应交税费--应交企业所得税
贷:银行存款
补缴税款损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
年度汇算清缴,应纳所得税额少于已预缴税额
借:应交税费-应交企业所得税
贷:以前年度损益调
留抵损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润

企业汇算清缴时企业应如何申报
企业汇算清缴可以通过电子税务局进行申报,也可也直接上税局大厅进行前台申报.
1、电子税务局申报
①按照电子税务局填写所得税年度纳税申报表,填完后点击申报即可.
②汇算清缴申报同时需要报税财务报表(三表一注,一注可以不报),有关联企业的还需要报送给关联报表.
③ 按照汇算清缴计算的应纳税额进行税款扣缴.
2、税局大厅前台申报
①准备好报盘文件,通常可以在电子税务局下载报税软件制作.
②打印所得税年度申报表,加盖公章.
③携带经办人身份证件进行纳税申报.
④在大厅现场缴款或者由税务机关出具缴款通知书,到银行进行扣款.
公司年度汇算清缴应做到以下几点:
1、收入:核查企业收入是否全部入账,特别是往来款项是否还存在该确认为收入而没有入账;
2、成本:核查企业成本结转与收入是否匹配,是否真实反映企业成本水平;
3、费用:核查企业费用支出是否符合相关税法规定,计提费用项目和税前列支项目是否超过税法规定标准;
4、税收:核查企业各项税款是否提取并缴纳;
5、补亏:用企业当年实现的利润对以前年度发生亏损的合法弥补(5年内);
6、调整:对以上项目按税法规定分别进行调增和调减后,依法计算本企业年度应纳税所得额,从而计算并缴纳本年度实际应当缴纳的所得税税额。
补提以前年度所得税的会计分录应该怎么做?补计提去年所得税需要通过以前年度损益调整科目进行调整,应交税费--应交企业所得税科目贷方增加,再以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润科目。
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