聘致同辞瑞华 中国重工更换审计机构

2026-01-17 12:40 来源:快学会计网 阅读量:202

导读:.addon-special { clear: both; margin: 15px auto; font-size: 12px;}.addon-special .special-title { background-color: #FFF; border-bottom: 1px dotted #DADBD6; border-top: 1px dotted #DADBD6; color: #1C2C58; font-size: 14px; margin: 0 auto 5px; overflow: hid

.addon-special { clear: both; margin: 15px auto; font-size: 12px;} .addon-special .special-title { background-color: #FFF; border-bottom: 1px dotted #DADBD6; border-top: 1px dotted #DADBD6; color: #1C2C58; font-size: 14px; margin: 0 auto 5px; overflow: hidden; padding: 10px;} .addon-special iframe { margin: 0; padding: 0;}

中国会计视野讯 中国船舶重工股份有限公司(证券代码:601989,证券简称:中国重工)发布《关于变更会计师事务所的公告》,公司2017年度拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:致同)为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构,原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:瑞华)。

公告称,瑞华会计所已完成中国重工2016年度审计工作,合同到期,经中国重工与瑞华事务所友好协商,双方决定不再续约。任公司审计机构期间,瑞华事务所坚持独立审计原则,为公司持续提供了专业、严谨、负责的审计服务,表现出优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,公司对瑞华事务所的勤恳工作表示衷心感谢。中国重工第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》,公司拟聘任致同会计所对公司2017年度财务报表进行审计并出具审计报告,并根据上海证券交易所的相关规定,对公司2017年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告,聘期一年。

大家都在问
您正在与金牌答疑老师聊天