会计反结账加凭证怎么操作
导读:随着信息技术的发展,现在不仅企业报税是通过网络来报了,会计做账也是通过财务软件来做的.其中,运用的比较广泛的就是用友软件了.这就要求会计要掌握用友的各项技能操作了.例如,会计反结账加凭证怎么操作?针对这个问题,小编在下文中进行了具体的解答.
会计反结账加凭证怎么操作
如果新增加的凭证不影响已有记帐凭证内容及凭证号,可以直接增加.
如果会对已记帐凭证(如期末结转,或自动转帐凭证)造成影响,需要按以下步骤处理:
1、恢复记帐前状态.通行版本在凭证菜单下;有时需要在结帐窗口按CTRL+H激活.
2、逐一修改受影响的凭证编号科目金额或删除相关凭证.可在数据库中操作(慎重).
3、增加新凭证.
4、记帐、自动转帐、结帐.

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账.具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击"完成"即可.直接点期末结帐可以有反结帐的选择.
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11.有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了.
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,? 由过滤条件直接进入会计分录序时簿.
4. ?进入会计分录序时簿后找到工具栏上的"编辑"按键并点击.
5、下拉出菜单,然后找到"成批销章"按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改.
关于会计反结账加凭证怎么操作的问题,上述文章中小编整理了具体的操作步骤.除此之外,会计在使用用友做账的过程中,还要对账务进行修改,有时候也要重新过账,所以大家要掌握反过账和反结账的操作方式.看了上文的内容,相信大家都已经学会了吧!
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