非公司人员机票怎么做账

2025-12-15 14:29 来源:快学会计网 阅读量:4745

导读:非公司人员机票怎么做账?我们都知道机票报销可计入管理费用会计科目,属于出差差旅费用。公司各部门发生的出差费用,含车船飞机费,住宿费,过路过桥费,会务费,补助,出差打的费等一系列费用均可以计入管理费用科目。那么非公司人员机票可以报销吗?该怎么做账呢?下面我们就来了解一下吧。

非公司人员机票怎么做账

非本公司员工,机票如何报销---可作为业务招行费开支。不是本公司的员工的机票,是否可以入账,要视具体情况而定:如果该人员是为公司的业务而发生的相关支出,是可以计入成本,费用中的。如果不是为你公司的经营管理活动发生的支出,而纯属老板做人情,是不得入账的。

非公司人员机票怎么做账

  不是本公司员工的名字的飞机票能做为报销凭证入账吗?

  不是本公司员工的名字的飞机票是不能做为报销凭证入账的。从财务制度的规定来说,报销差费必须是本单位的正式员工,花名册上有其名的,不是本公司员工的名字的飞机票最多只能做为业务招待费入帐,这是违法财经纪律的,这个在所得税汇算清缴中是要剔除的。

  1、但是实际工作中,一般没有人对照票据名称核对单位花名册,所以你说是单位从前工作的人员,现在离职了也是可以的。

  2、规范角度来说,这是不可以的。但是可以采用变通的办法,而已,但是变通不代表合理。请你在理解这是一个不符合固定的操作。这就像用不是本单位名称的发票在本单位报销的结果一样。只不过单位名称很容易发现,而个人名字有解释的空间。

  3、还有一种解释是,不论人员是不是单位的人,都必须开单位名称的发票。除了机票、车票之外。所以如果是住宿费发票,即便是单位职工个人的名字,税前列支也是不被允许的。所有发票,除必须是个人名称的之外,都必须是单位名称抬头。

  关于非公司人员机票怎么做账小编做了以上总结,希望对大家有所帮助。公司财务至关重要,而在财务做账过程中,存在着很多报销问题,这些都是报销都要是在做账上面有效使用的,所以广大财务人员一定要正确处理报销做账事宜。

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