金蝶自动转账结转成本设置
导读:作为一名专业会计,我们自然都有自己经常会用到的一些软件或办公表格.比如金碟操作系统,就是我们离不开的.那么您是否知道金蝶自动转账结转成本设置!金蝶反初始化原来的数据怎么办
金蝶自动转账结转成本设置
一、两种方法:
一种是按公式转,就是借贷方都做公式,相当于系统按公式计算后直接填数;
另一种是按余额自动判定,人为只设置转的比例,系统根据比例计算金额生成凭证.
二、制造费用不属于损益类科目,必须是损益类科目再会提示,制造费用是转到生产成本里面的,最后反应到库存商品里面的,库存商品只会反应在资产负债表上面,每月做完帐最好检查一下科目余额表或则看资产负债表可平,不平肯定是因为制造费用的原因.
扩展资料:
企业应设置"制造费用"账户进行总分类核算.该账户应按不同的生产单位设立明细账,账内按照费用项目设立专栏或专户,分别反映生产单位各项制造费用的发生情况.
辅助生产车间如果只生产单一品种或只提供一种劳务而且制造费用数额较小,为了减少转帐手续,对发生的各项制造费用,也可以不通过"制造费用"账户核算,直接计入"辅助生产成本"账户.
"制造费用"账户属于成本费用类账户,借方登记归集发生的制造费用,贷方反映制造费用的分配,月末无余额.
通过制造费用账户核算各项制造费用的生产单位,对生产过程中发生的各项制造费用,应根据有关费用分配表及凭证登记"制造费用"账户及所属的明细账.由于制造费用的具体项目众多,这里只能按大类,选择有代表性的项目说明制造费用的归集.
金蝶反初始化原来的数据怎么办?
1.迷你版标准版在初始化的时候会强制备份,恢复出备份帐套即可.
2.专业版在软件的初始化界面有一个启用财务系统 点开以后点反初始化.
在【初始化】,点击【启用财务系统】,出现如下对话框,选择【反初始化】,点击【开始】即可.
这时系统如果有已经过账的凭证,那么反初始化将无法进行下去,系统会出现不能反初始化的提示:
那么接下来,我们只需要进行反过账操作即可,如果已经结账,还得需要进行反结账操作.
直接点击【财务期末结账】,后面会出现【反结账】这个选项,这点和金蝶KIS迷你版标准版操作基本类同.唯一存在较大区别是反过账这块,我们需要点击【凭证过账】重全部未过账凭证.

这个情况我们有两种处理办法.
第一种办法,直接对错误凭证进行冲销,即选择之前已过账的错误凭证,点击【操作】下面的【冲销】,冲销错误凭证后,再重新录入张正确凭证.
第二种办法,因为财务人员反结账反过账的习惯,我们可以在软件中添加【反过账】插件,如下:
那通过如上操作,我们就可以对已过账凭证进行反过账了.
金蝶KIS标准版如何修改期初数?
有一种方法是:需要找到去年的年结文件,修改好了后重新年结,再把今年的凭证引入过来之后,会生成一个新的帐套,新帐套和老帐套是断开不连续的.
比如说:A账套,2018年结时,就会将2018年的账备份成后缀名为.A18的备份,或者是AIY年结备份,然后自动进入2019年.想修改2019年的期初数,先找到2018年的备份,改成账套,打开修改,然后重新年结.
操作步骤:
1、将年结账套AIY手工改成AIS
2、登录修改之后的AIS账套进行数据修改
3、重新年结之后生成一个新的账套,将本年的凭证与卡片引入到新账套即可
这种办法最实用.
还有一种办法就是,反结账到1月份,反过账凭证,直接用Access数据库打开今年的帐套,直接修改年初的数据,再重新过账、结账,这样也可以,就是没有改去年的,今年年初的改了,那去年期末的肯定也不对,所以这个办法不是特别好,
当然也可以用Access数据库打开去年的帐套进行修改,需要保证去年期末和今年年初的数据对的.
以上就是小编为您整理的关于金蝶自动转账结转成本设置!金蝶反初始化原来的数据的内容,您阅读本文后一定有了自己的理解,相信在实际工作中也知道该如何进行操作了.如果您还想要了解更多这方面的知识,欢迎您随时登录会计网站进行学习.
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